職位描述
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崗位職責:
1.按照公司管理需要,落實集團年度內部審計計劃,開展經濟責任審計,并對經營管理中關鍵環節、重要業務開展專項審計,保障業務合規性與管理有效性。
2.結合工作安排,協助編制審計項目具體實施方案,規范完成審計工作底稿編制,細致整理審計證據、清晰記錄核查過程與發現,參與審計報告初稿撰寫等工作。
3.根據企業內部控制基本規范及相關配套指引的要求,開展公司內控流程梳理、風險點排查等工作;參與驗證內控措施的執行效果,及時反饋內控漏洞或改進建議,助力公司構建健全的內控體系,保證經營管理合法合規、風險可控。
4.根據工作安排,跟蹤落實審計問題整改及公司領導對審計報告的批示意見;同時負責審計全流程資料的分類整理、規范歸檔與安全保管,做好部門檔案管理基礎工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷應屆畢業生,審計學、會計學、財務管理等財經類相關專業,或具備企業管理等與審計工作高度相關的專業背景,有相關證書、實習經驗者優先。
2.熟悉《內部審計具體準則》《審計法》等國家法規與行業規范,了解企業內部控制體系搭建邏輯、經營管理流程,具備扎實的審計理論與實務基礎。
3.熟練使用 Excel(數據透視表、函數公式)進行數據整理與分析,掌握 SQL、Python 等數據分析工具者優先。
4.能接受集團安排的階段性出差任務,適應短期異地工作節奏。
5.能夠堅守審計操守,做到誠信正直、客觀公正;嚴守集團保密規定,妥善保管敏感資料。
1.按照公司管理需要,落實集團年度內部審計計劃,開展經濟責任審計,并對經營管理中關鍵環節、重要業務開展專項審計,保障業務合規性與管理有效性。
2.結合工作安排,協助編制審計項目具體實施方案,規范完成審計工作底稿編制,細致整理審計證據、清晰記錄核查過程與發現,參與審計報告初稿撰寫等工作。
3.根據企業內部控制基本規范及相關配套指引的要求,開展公司內控流程梳理、風險點排查等工作;參與驗證內控措施的執行效果,及時反饋內控漏洞或改進建議,助力公司構建健全的內控體系,保證經營管理合法合規、風險可控。
4.根據工作安排,跟蹤落實審計問題整改及公司領導對審計報告的批示意見;同時負責審計全流程資料的分類整理、規范歸檔與安全保管,做好部門檔案管理基礎工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷應屆畢業生,審計學、會計學、財務管理等財經類相關專業,或具備企業管理等與審計工作高度相關的專業背景,有相關證書、實習經驗者優先。
2.熟悉《內部審計具體準則》《審計法》等國家法規與行業規范,了解企業內部控制體系搭建邏輯、經營管理流程,具備扎實的審計理論與實務基礎。
3.熟練使用 Excel(數據透視表、函數公式)進行數據整理與分析,掌握 SQL、Python 等數據分析工具者優先。
4.能接受集團安排的階段性出差任務,適應短期異地工作節奏。
5.能夠堅守審計操守,做到誠信正直、客觀公正;嚴守集團保密規定,妥善保管敏感資料。
工作地點
地址:重慶璧山區文化路39號
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求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。

重慶
應屆畢業生
本科
2026-04-07 17:22:10
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注:聯系我時,請說是在江蘇人才網上看到的。
