職位描述
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工作職責:
1、組織參與集團及子公司財報審計、經營審計(營銷、采購、生產、基建)、專項審計。
2、根據內部流程編制項目審計計劃,負責獨立或領導團隊實施風險導向的內部審計項目,對審計過程中發現的問題進行風險評估,提出整改或處理建議,編制審計報告,匯總審計結果,督促審計問題的改善落實。
3、負責對公司內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執行性進行審計監督評價,并協助對公司內控制度及流程的梳理與優化。
4、參與制定和修訂內部審計有關制度和規定,參與評審其他部門內控管理制度。
5、在內部審計過程中關注和檢查舞弊行為,必要時進行反舞弊調查,推動公司反舞弊體系的建立。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計及財務相關專業。
2、2年以上中型企業內部財務、審計工作經驗,具有快消行業內審經驗優先。
3、熟悉企業內部控制流程及風險管理。
4、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協作,有較強的邏輯分析能力、執行能力及文字表達能力,有較強的洞察力,抗壓能力。
5、能夠適應出差。
工作地點
地址:長沙雨花區長沙-雨花區長沙克明面業有限公司
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職位發布者
肖麗君HR
陳克明食品股份有限公司
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遂平克明面業歐寶麗辦公樓

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