職位描述
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崗位職責:
1.負責內部審計項目方案的實施,草擬內部審計報告,管理內審問題的跟蹤改善;
2.協助主管組織企業內控體系的設計與建設,審查梳理各項管理制度及流程,撰寫內控手冊。依據上市公司自律監管要求識別公司運營風險,并給出有效意見。
任職資格:
1.本科以上學歷;
2.三以上中型生產制造型企業內部審計實操經驗,熟悉或從事過生產管理業務流程、采購業務流程等;
2.了解上市公司自律監管規則;
4.有責任心,工作細致,能承受一定的工作壓力。
1.負責內部審計項目方案的實施,草擬內部審計報告,管理內審問題的跟蹤改善;
2.協助主管組織企業內控體系的設計與建設,審查梳理各項管理制度及流程,撰寫內控手冊。依據上市公司自律監管要求識別公司運營風險,并給出有效意見。
任職資格:
1.本科以上學歷;
2.三以上中型生產制造型企業內部審計實操經驗,熟悉或從事過生產管理業務流程、采購業務流程等;
2.了解上市公司自律監管規則;
4.有責任心,工作細致,能承受一定的工作壓力。
工作地點
地址:杭州錢塘區聽濤路32號
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求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
汪小姐HR
蘇州瀚川智能科技股份有限公司
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機械制造·機電·重工
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1000人以上
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國內上市公司
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千禧路22號

應屆畢業生
學歷不限
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注:聯系我時,請說是在江蘇人才網上看到的。
